6月21日上午,学校在雁塔校区会议中心第一会议室召开2022年度审计工作专题会议。董事长李天太出席并讲话,会议由总会计师樊晓民主持。纪委、组织部、人事处、财务处、审计处、国有资产处等单位主要负责人参加了会议。

李天太对学校审计和内部控制工作给予充分肯定,对进一步做好内部审计和内控工作提出三点要求:一是提高政治站位,深刻认识审计工作的重要性。要自觉把内部控制建设和审计工作融入学校治理体系中,切实履职尽责,规范业务活动,推动学校治理体系和治理能力现代化。审计处、财务处、国有资产处要发挥好提醒、监督、服务作用。二是要抓实内部控制,健全完善审计监督。要充分发挥内部控制和审计在提高内部管理、规范权力运行、防范经济风险、推进廉政建设过程中的重要作用,通过多种形式加强对财务、资产、审计等规章制度的学习,财务处、国有资产处等职能部门要加强对全校各单位的业务指导,严格资金、资产管理审核把关,切实提升内部监督整体效能。三是要落实主体责任,扎实做好审计整改。审计发现问题整改要以问题为导向,重点抓审计整改质量,强化督促检查。要将审计结果及整改情况纳入全面从严治党的重点内容,确保整改执行不打折扣。纪委、组织部要加强干部管理,把审计整改效果作为干部管理监督的重要参考依据,确保审计整改工作的推进和落实。
樊晓民在讲话中强调,一是内部审计工作很重要,是构建学校监督体系的重要内容,各单位要高度重视审计工作,大力支持审计工作的开展和实施。二是要形成审计监督合力。审计处要围绕审计重点,加强与财务部门、资产管理部门的联动,共同构建审计监督体系。三是要强化审计结果运用。审计结果要及时反馈给纪检监察部门、组织人事部门,协同推进审计发现问题整改落实。四是要进一步加强审计队伍建设。审计人员要不断加强业务学习,持续提升业务素质,同时要做好业务知识的宣传,营造良好的审计环境。
会议听取并审议了审计处对2018年以来离任的14位处(科)级领导干部进行离任经济责任审计情况的汇报,听取了审计处对学校2021年度内部审计工作和2022年度内部审计工作要点的汇报,听取了审计处关于2021年度内部控制工作开展情况的汇报。
- 文字:郝崴乐
- 图片:曲楠
- 编辑:武威
- 审核:李国柱